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- 职位描述
- 岗位职责
1、负责公司内部审计管理体系建设,完善审计工作制度,制定审计工作规划,组织开展审计工作;
2、独立开展对总部及子公司的财务审计、内控审计,并对发现的问题进行跟踪督促、落实整改;
3、推动公司流程变革,组织各业务部门梳理关键业务流程、识别评估风险、确定内控标准,从流程和体系上为经营、管理赋能;
4、根据举报、投诉及公司政策要求等,开展反舞弊和失职调查等工作;
5、负责部门建设和人员队伍培养;
6、上级领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、财务、审计相关专业全日制本科以上学历;
2、会计师或审计师中级及以上职称;持有CIA、CPA、CICS/CICP等相关资格者优先考虑;
3、担任3年及以上制造业公司财务经理或审计经理职务;有上市或大型集团公司内审工作经验者优先考虑;
4、熟悉企业内部审计相关知识、技能,有独立开展重大项目审计的工作经验;
5、具备一定的企业管理、法律等综合知识;
6、有较强的组织能力和沟通协调能力,有较高的风险意识,敏锐的洞察力和较强的工作抗压能力;要有高度的敬业精神和责任感。
- 企业介绍
- 工作地址
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广东