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- 职位描述
- 1任职资格与经验要求:
1.1教育背景:本科以上学历,财务类和会计类专业。
1.2岗位经验:5年以上企业审计经验及财务管理工作经验。
1.3工作技能:具有丰富的财务管理、资金筹划、企业审计技能,精通企业审计制度及流程。
1.4胜任素质:较强的成本管理、风险掌握和财务分析能力。
1.5优先条件:会计师中级职称以上,有注册会计师、医药行业工作经验优先。
2岗位职责:
2.1检查公司及成员公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
2.2对公司及其成员公司的业务经营活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊为公司及成员公司优化管理提供意见。
2.3对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。
2.4对公司及成员公司的年度经营指标的完成情况进行确认。
2.5根据国家有关法规拟定公司内部审计制度并在审批通过后负责组织实施。
2.6总结、交流内部审计工作经验,组织内部审计理论研讨,培训内部审计人员。
2.7拟定审计档案管理制度,报董事会审核、审批后执行。
2.8向审计委员会提交审计计划和审计报告,按时完成交办的审计任务。
- 企业介绍
- 工作地址
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黑龙江